为进一步规范单项工程报表的真实性,实事求是地反映项目的经营成果,提升项目的管理水平,根据集团工作安排,结合内部审计管理制度的要求,自2021年4月15日开始,由审计部联合计财管理部、经营发展部、安全生产管理部、法务合同部及部分分公司审计人员,组成联合审查项目组,对青岛公司、华东公司、胶州公司、建筑二公司、建筑九公司、装饰公司的在建工程,采取随机抽查的方式,抽取15个项目进行检查。
联合审查项目组对在建项目的账本、凭证、割算报表及附表、项目预算书、割算书、材料费、人工费、租赁费台账及收料单、结算单等原始单据,施工合同及其他采购、分包合同,人工费相关的报表、发放记录凭据,变更签证资料等逐项进行审查。在审查过程中,项目组对在各抽查项目中发现的问题,按照集团相关管理规定,提出了限期进行整改的意见和建议,相关分公司及项目部安排专人积极配合检查,对提出的整改意见和建议也积极地进行了反馈,后期进行整改落实。
本次联合审查,通过对在建工程进行事中监督,核实项目的限额用量、合同价格,对主要材料进行消耗量分析,核实人工费、设备费、管理费情况,并对割算成本和利润进行审查,及早发现问题,弥补漏洞,不断提升项目管理能力和水平。同时,督促分公司相关职能部门及项目管理人员引起高度重视,端正工作态度,增强自身的责任意识,完善工作中的不足,严格执行集团各项管理规定,进一步规范单项工程报表的真实性,实事求是地反映项目的经营成果,提升项目的管理水平。